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    財務(wù)費(fèi)用報銷的流程
    來源:易賢網(wǎng) 閱讀:613 次 日期:2016-08-23 09:36:37
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    在一個公司,很多方面都需要財務(wù)費(fèi)用的支出,一旦支出就會牽扯到財務(wù)費(fèi)用的報銷方面。具體的財務(wù)費(fèi)用報銷流程是怎樣的呢?可參考以下是相關(guān)制度:

    為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,保持工作的規(guī)律和連貫性,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況特對報銷流程作如下規(guī)定:

    第一條采購付款報銷流程

    1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計(jì)價格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí),由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);

    2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬。

    第二條借款報銷流程

    1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款。

    2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理需問明借款緣由,確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。

    3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計(jì)審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí),并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。

    4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全,出納員不予支付。

    5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清,對于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費(fèi)用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行,如需延長時限,應(yīng)提前通知財務(wù)部,無理由的延期還款,財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天,扣除報銷總額的5%,超2天10%,依次類推。結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。

    第三條日常費(fèi)用報銷流程

    1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量,編制月度采購計(jì)劃),經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;

    2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)會計(jì)審核、財務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項(xiàng)。

    3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。

    報銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請財務(wù)總監(jiān)確認(rèn),然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。

    報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

    4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù),以便會計(jì)審核,報銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財務(wù)會計(jì)審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)落實(shí)后上報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可支付。

    5、日常種子、下角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計(jì)審核,財務(wù)經(jīng)理簽字落實(shí),并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可付款。

    6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費(fèi)用報銷單。費(fèi)用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符,且費(fèi)用報銷單表面不得涂抹。

    7、填好的費(fèi)用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字。另外對于營銷人員費(fèi)用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。

    8、部門經(jīng)理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務(wù)部,由財務(wù)會計(jì)審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:

    (1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹;

    (2)、審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符;

    (3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際,有無虛報、多報;(參照費(fèi)用報銷制度)

    (4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

    若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定,財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人,要求其重新填寫。

    9、財務(wù)會計(jì)將財務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報銷單,上報相關(guān)部門副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款。上報時間:每星期二、星期五。

    10、會計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單交至財務(wù)部,要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單方可向報銷人付款,同時,報銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項(xiàng)手續(xù)不全,出納員不予支付。報銷時間:星期二、星期五下午4:00以后。

    11、其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

    附則

    第四條此制度未涉及事項(xiàng),暫按總經(jīng)理的意見核定報銷,之后由財務(wù)部對該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善;

    第五條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

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